你好,你这么做账没问题的
老师,你好,我系统出来的现金流量表期末余额比货币资金余额少11.71,我看了这个金额是我做的分录收到银行结息,借,银行存款,贷财务费用负数,这个对不对呢,不对请老师指点一下
老师好!刚入职的新会计,发现一笔帐。 请老师帮忙看下是否正确,老人服务中心收到服务费。 五月收六月费用 借:银行存款 4000 贷:预收账款 4000 六月确认收入 借:预收账款4000 贷:服务费收入4000 然后六月中旬老人退住了,原会计做的账是 贷:服务费收入-4000 贷:预收账款4000 借:预收账款2400 贷:服务收入2400 感觉是做错了,请老师帮忙看下
老师,我想请问下,公司收到一笔承兑,然后通过网商银行贴现,再转到公账上面,请问我该怎么做会计分录才能核算到网商银行账户。我现在是这么做的,借:银行存款,借:财务费用贴现利息,贷:应收票据,但是这笔会计分录只核算到了银行账户和应收票据,网商银行的核算不到
老师,请问一下,就是 我在查账的时候发现,之前2022年 上半年有些账都做错了 科目挂错了, 比如贷款利息, 贷款是专用于支付建安成本(工程款等)的,然后这个利息是不是就应该资本化, 正确分录是不是 借 开发成本-开发间接费 -利息 贷 银行存款 但是之前会计 是 借 财务费用-利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 用不用更正过来?? 借 开发成本-开发间接费-利息
老师 请问一下 银行入息 上一个会计做账 借 银行存款 190.88 贷 财务费用-汇兑损益190.88 (我搜百度说 损益类科目 记账系统做账的时候 金额不在贷方体现 正确的应该是 借银行存款190.88 借财务费用-190.88) 老师 那之前那一笔分录 怎么更正??
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
请问休了婚假,绩效能不能不发?
请问老师怎么理解?厂家返利
老师 这个合计数可以是负数??
对的,当然可以是负数的