是盈利的还是非盈利的
请问老师收一年的服务费,开了一张发票,按12个月确认收入,收到钱 借银行存款 贷预收账款,开发票交增值税 借预收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税额 ,之后十一个月确认收入 借预收账款 贷主营业务收入 …这样做对吗?之后十一个月记账凭证后附什么原始凭证
老师请问这个月发现上个月软件做账上有一个科目用错了,应该怎么办?借:预付账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税 正确的是借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税,修改后是借预付账款-借预收账款+但是其他业务收入的数字对不上了,请问是什么原因呢?
老师好!刚入职的新会计,发现一笔帐。 请老师帮忙看下是否正确,老人服务中心收到服务费。 五月收六月费用 借:银行存款 4000 贷:预收账款 4000 六月确认收入 借:预收账款4000 贷:服务费收入4000 然后六月中旬老人退住了,原会计做的账是 贷:服务费收入-4000 贷:预收账款4000 借:预收账款2400 贷:服务收入2400 感觉是做错了,请老师帮忙看下
老师,我9月预收了3个月租金(2022年9月10至12月10日),我9月就开了发票,我9月做账是不是要借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费 -简易计税 我们是一般纳税人简易计税的。 等10月11月12月做账时分别确认这3个月租金收入就可以了吧。借:预收账款 贷:其他业务收入
老师您好,我这边前期做了2笔账,借其他应收款-22000 贷银行存款-22000,当时是没有发票入账,后面又做了笔借管理费用-研发支出-22000 贷预提费用-高新服务费 现在发票来了,我要入账,该怎么做, 借:预提费用-高新服务费 22000 应交税费进项税额-640.78 贷:其他应收款 22000 这中间差的640.78我要怎么借贷平衡,谢谢
老师 昨天财管的回放为啥选不了倍速
给客户送礼,品牌包包等,需要缴纳什么税种呀?
小规模公司开1税点专票10万,所有税费用由我们公司承担,这个费用是怎么算?我们也给小规模开10万普票。
老师,我们公司是一般纳税人购进二手车时二手车交易市场开的普票,出售二手车时发票上没有税率只有价款也是开的普票吗?销售开的普票的话,税率多少?
请问老师是不是销售商品只要出库就视同销售商品进行账务处理而不是按是否开票来确定。谢谢老师
这道题不会 老师,麻烦详细解答一下
出售单位车辆 开票金额5000元过户手续150怎么写分录 这5000在利润表里哪个项目体现 算企业收入吗
贸易公司,报关单上贸易术语应该是CFR,错误的写成了CIF,对出口退税有影响吗?
请问企业所得税汇算清缴截止到什么时间
老师,采用会计软件后,登录凭证,会记科目后,自动生成科目余额表?需要注意哪些?谢谢
是盈利的
那你直接计入主营业务收入就行了 借银行 贷预收 借预收 贷主营业务收入 贷销项 如果是退了2400那就置冲减两千四 贷主营业务收入2400负数 贷银行存款2400 其他不用做 你上面的分录不对
已经开票了呢?是要冲减4000的
全额冲然后再开1600?的吗
全额冲然后退1600
我是觉得预收账款贷方那笔4000不用做了吧
你上面的分录是退2400吧
是收入2400元
那就发票全额冲然后重新开2400的收入 然后分录直接冲减1600就行了 贷主营业务收入-1600 贷银行存款1600