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支付加工费是咋写的会计分录???

支付加工费是咋写的会计分录???
2020-03-08 23:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-08 23:23

借:委托加工物资10000 应交税费-应交增值税(进项税额) 1700 贷:银行存款11700

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快账用户6189 追问 2020-03-08 23:24

还有这个呢,谢谢老师,甲公司以一批库存商品交换乙公司的房产,库存商品的成本为70万元,已提减值准备8万元,计税价值为100万元,增值税税率为16%,消费税率为1%。房产的原价为200万元,已提折旧100万元,已提减值准备20万元,计税价值为110万元,增值税率为10%。经双方协议,由甲公司支付补价2万元。双方均保持资产的原始使用状态。假定双方均无法获取公允价值口径。要求:对双方交易进行会计处理。

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齐红老师 解答 2020-03-08 23:32

甲方处理 借:固定资产 91 存货跌价准备8 贷:库存商品 70 应交税费-应交增值税16 -应交消费税1 银行存款 2 乙方处理 借:库存商品89 银行存款2 累计折旧100 固定资产减值准备 20 贷:固定资产 200 应交税费-应交增值税(销项税额) 11

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快账用户6189 追问 2020-03-08 23:41

老师91万是怎么来的啊

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齐红老师 解答 2020-03-08 23:45

就是根据下面结果倒算的。换入成本的价值等于换出资产账面价值加补价加税

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借:委托加工物资10000 应交税费-应交增值税(进项税额) 1700 贷:银行存款11700
2020-03-08
借:应付职工薪酬-社保费-失业保险费 应付职工薪酬-社保费-工伤保险费 贷:银行存款
2024-03-09
同学你好 工会是单独核算的吗
2021-10-29
你好,支付委托加工费 借:委托加工物资,贷:银行存款等科目 
2021-06-11
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—职工教育经费 借:应付职工薪酬—职工教育经费,     贷:银行存款等科目  
2021-12-30
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