这样的话 分包计提工资 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬 应收总包的工程款 借:应收账款 贷:工程结算 代付工资 借:应付职工薪酬 贷:应收账款
总包用自己的农名工工资账户代发农民工资,分包还要开票给总包,分包单位怎么做平这笔账?
问,我们是分包单位,总包单位帮我们代付职工工资,我们开发票给总包单位,总包直接人工费代发工资,发给了我们项目上的农民工。总包单位不需要支付款项给我单位,这个分录怎么做?
请问老师:我们是分包方,项目工地的农民工工资由总包代发,由总包代发的这部分农民工工资,我们需要给总包开具发票吗?
老师,想咨询一下就是建筑行业代发农民工工资的事项,总包代分包代发了农民工工资,分包也开具相应的劳务发票给总包,总包与分包开具的劳务发票单位没有签订代发协议,总包也没有申报代发的农民工个税,如果分包开具的劳务发票单位也没有申报这部分的农民工工资个税,那这个有什么问题嘛
总包代发农民工工资分包单位开票给总包,分包单位怎么做账
老师固定资产3月折旧完,3月还计提折旧吗折旧年限4年,3月份折旧月数48个月,已折旧月数48个月
老师,我们做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开了技术服务费的发票,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?
老师,我们是做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开发票:技术服务费,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?主营业务成本还是销售费用-服务费?计入哪个科目比较合适?
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊