你好,计入往来,用往来科目来做就可以了
老师,别的公司给我们的捐款应该如何做账呢 有几家是我们固定业务往来的公司,他们的捐款打给我们,我们再一起往外捐
老师,我们公司给大学的捐赠款,应该怎么做分录呢
老师,客户用2家公司分别给我们转了60万,然后实际有业务往来的是一家公司,我们给其中一家公司开票120万,那我们做账的时候应该怎么做呢
老师,你好。我想问一下,有一个公司我们和他们有业务往来。我们给对方公司发货,结果,我发了60000的货,人家打了100000块钱的货款。这个分录应该如何做
老师,我想问一下,我们公司和一个公司有业务往来。我们发了四万的货。发票开了,人家给我们打了10万的货款。这个分录应该如何写了?
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗