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2019年6月暂估材料票40万,9月份暂估10万,12月份暂估35万,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估款。2020年1月来材料票29万,其他票还没来,对于跨年的怎么做账。最好把会计分录说下,谢谢

2020-02-21 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-02-21 09:42

你直接把发票附在暂估的分录后面就可以了,其他的发票在汇算清缴之前来了就行

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你直接把发票附在暂估的分录后面就可以了,其他的发票在汇算清缴之前来了就行
2020-02-21
6月暂估40万 9月份暂估了10万,12月份暂估了35万, 借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估款, 收到是2019年发生成本吗,那就做借主营业务成本 -30 贷应付账款 暂估款 -30 之后重新做借主营业务成本 贷应付账款,这个暂估回来是6月的发生成本吗,那还有10万后续还会回来吧,是真实发生10万吧,那挂着,几时回来再调整
2020-02-18
您好,这个的话,是需要冲销,反向这几个
2024-01-09
借应付账款贷利润分配10万, 借利润分配10万,贷应付账款10万,如果你暂估的5万发票还没到
2021-04-04
正常在2020年12月需要冲销这3万元的没有发票的成本。就可以了。借:主营业务成本-产品成本-3万,贷:应付账款-暂估-3万
2021-04-20
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