您好,财务会计,借:其他应收款,贷:银行存款。预算会计不需要做账的。不做账,年底货币资金,不等于资金结存,可以的。
老师,打扰您了!还想请假您一个问题:如果我单位替别的单位垫付了一笔款,别的单位在以后年度会还给我,那么财务会计借:其他应收款贷:银行存款。预算会计做账吗?如果做怎么做?如果不做那么年底货币资金不等于资金结存可以吗?
我想咨询个事我单位是行政事业单位有见习生,见习生工资一部分由人事局承担,一部分是单位承担,每次都是单位提前垫付,人事局啥时候有钱,啥时候把钱在打过来,我就想问账务处理,财务会计这边支出时: 借:其他应付款(人事局承担那部分) 业务活动费用(本单位承担那部分) 贷:银行存款预算那边人事局承担那部分不做不做, 只做单位承担那部分借:事业支出(单位承担那部分) 贷:货币资金 等来钱时 借:银行存款 贷:其他应付款,预算那边不做 这么做对吗
老师您好,公司收到上游一笔预收货款,转身就付给了下游企业,正常记账的话,是借银行存款,贷预收账款;借预付账款,贷银行存款,这样会导致公司资产总额增加。如果为了不增加公司总资产,可不可以这样记:借银行存款,贷预收账款;借应付账款,贷银行存款。或者用其他的计法?主要是这业务跨年了,不想让公司的总资产那么大。还是我这账的分录我也写错了?
因项目建设需要,我们单位要付一笔临时用地复垦保证金。我单位开了一个专用账户,专门是存放该项土地复垦保证金的(跟银行、甲方签了监管协议)。那么这笔保证金是财政转到我们单位零余额账户(财政拨款),我们再通过零余额账户转到保证金专用账户(都是我单位的账户),。①收到财政转入资金,(财务会计,借:1011 零余额账户用款额度,贷:4001 财政拨款收入),(预算会计,借:800101 零余额账户用款额度,贷:600102 项目支出)。②付土地复垦保证金,(财务会计,借:102199 其他货币资金,贷:1011 零余额账户用款额度),(预算会计,借:80010203 其他货币资金,贷:800101 零余额账户用款额度),③完工后退回财政(直接上缴国库),借:应缴国库款,贷:102199 其他货币资金。老师请问会计科目是这样做吗?
老师,2018年的时候我单位收到政府给的鼓励金50万,但是会计做账:借银行存款 50万 贷:其他应付款-政府部门 50万 ,我现在可以直接把它转到营业外收入吗?如果不能的话,我应该怎么做,会计和税务上分别怎么操作
你好,我1月2月都已经零申报完成,但是到3月需要重新填写数据,不要零申报了怎么办
老师项目部经理的工资,做工程施工间接费用还是管理费用啊
注册资金100万占50%,现在股权转让份额多少股
以银行回单作为原始凭证确认收入,是不是也要从应收或者预收过渡一下,比较好
老师工程内账,收到钱以什么作为原始凭证确认收入啊
老师,您好! 想请教个问题:小规模做账,季报三十万以内,需要价税分离吗? 当期收入发生时贷记应交税费-应交增值税(减免税额),当月需不需要结转至其他收收益, 还是实际季报增值税时,前三个月计提的减免增值税额一次性转入其他收益?
缴纳印花税营业账簿的分录是什么
老师,我们漏掉了去年就已经开好的购车发票。现在补上。要不要改去年的报表?我们是小规模纳税人。还是直接在这个季度的财报补上?
企业注册资本金3510万,已到账3500万,差10万没到账,今年才到账,我需要缴纳什么税
公司属于高新技术企业,然后公司的主要成本就是人工成本,请问下技术人员薪资如果要计研发费用,又要计入主营业务成本怎么过渡啊?发放工资,分录怎么做?