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老师,2018年的时候我单位收到政府给的鼓励金50万,但是会计做账:借银行存款 50万 贷:其他应付款-政府部门 50万 ,我现在可以直接把它转到营业外收入吗?如果不能的话,我应该怎么做,会计和税务上分别怎么操作

2025-01-07 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-07 08:48

同学你好, 会计的账务处理是错误的 你直接转入 营业外收入就行 税务上, 所得税清算,【收入】那张表上,填写 在营业外收入【政府补贴】那列,同时申报企业所得税,就行

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快账用户5877 追问 2025-01-07 08:58

老师,50万是2018年就收到了,我在24年12月转营业外收入也是可以的是吗,

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齐红老师 解答 2025-01-07 09:05

会计上,在哪个月转都行的 你可以通过【以前年度损益调整】科目去做 借:其他应付款  50 贷:以前年度损益调整  50 借:以前年度损益调整  50 贷:利润分配-未分配利润  50 企业所得税清算时 在纳税调整表中【其他】列,进行纳税调增申报 主要考虑 不要让税局 收你滞纳金,所以,你这么申报,否则的话,就得 更正以前的申报表

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快账用户5877 追问 2025-01-07 09:07

嗯嗯,我明白了老师

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齐红老师 解答 2025-01-07 09:19

好的,同学,祝您工作顺利

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同学你好, 会计的账务处理是错误的 你直接转入 营业外收入就行 税务上, 所得税清算,【收入】那张表上,填写 在营业外收入【政府补贴】那列,同时申报企业所得税,就行
2025-01-07
同学你好 这个可以的哦
2021-12-23
这个归还的6万块钱,这个冲减你之前收到这个资金时候的拨款收入就可以了。
2020-08-20
你好,另外20万不可以用现金。
2022-06-12
业务重复记账致其他应付款虚挂。做调整分录:借 “其他应付款 - 学校” 37.8 万,贷 “应收账款” 37.8 万。调整后检查相关科目余额,确保应收账款和其他应付款 - 学校余额为零,确认收入和税费科目金额无误。
2025-02-08
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