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有一笔数,是因为疫情配送厨房食材给隔离人员的,政府让我们按人头配送,每人每天30元菜,杂货另算,政府1.2月份应付款给我们2万元,我们会计1.2月结转了成本,其他未做这笔数,7月份收到货款了,我应该怎么做分录,是不是借银行存款,贷主营业务收入2万就可以了,不需要结转成本和做其他了……

2020-08-16 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-16 11:06

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您好,根据您的描述,您的理解和处理是正确的。
2020-08-16
同学你好 直接用主营业务成本就行了
2021-12-24
同学你好 直接用主营业务成本来做成本就行了 收入和成本对应
2021-12-24
您好,如果每天收现金,借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费一一增值税 存银行时,借:银行存款 贷:库存现金 一定要采购发票,你说的30万季度免税是免增值税,你还有生产经营个税要交,交这个税时减成本费用就用发票了
2020-12-19
借营业外支出贷工程施工 做这个 营业外支出不能抵扣所得税
2020-08-05
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