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我们单位一项大的工程,今年年底就要转固了,2018因为财政资金没到,用的自有资金支付的,(我就随便写个金额,比如当时一共花了400万)当时是 借:其他应收款 400万 贷:银行存款-自有资金, 现在财政部批复了资金,但是只有394万认可了,可以归垫(财政部要了我们实有资金的账号);6万财政部没有批,我们也上了党委会,没批的用非财政支出 我该如何记账? 而且这400万,2019年初做了新政府会计制度衔接

2020-08-20 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-20 12:56

这个归还的6万块钱,这个冲减你之前收到这个资金时候的拨款收入就可以了。

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齐红老师 解答 2020-08-20 12:56

当时批复的时候,你收到的时候你是缺了400万的收入,那么实际上只认可394,另外的6万充你的收入就可以了。

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这个归还的6万块钱,这个冲减你之前收到这个资金时候的拨款收入就可以了。
2020-08-20
同学你好,财务会计银行存款和预算会计资金结存不一样属于正常现象
2021-12-23
你这个自筹之间是什么意思?没太明白,就说你做这个工程的话,另外5万块钱是你自己想办法弄的,钱不是财政给的钱吗?对你而言,你是按照你总的收到的钱确认收入呀,你不管这个钱的来源是从哪里来的。
2020-11-29
同学你好,预算数按年初预算3万填,决算数按本年实际支出+以前年度在本年摊销额
2023-01-04
同学你好,可以入实收资本,3000万元,其他应付款负数,3000万元。这样可以做到资产不增加。但是这样做显然是不合理的。不过,也只有这个办法,可以两全其美了。
2022-01-10
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