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老师我们这钱都到老板娘那,用多少钱存多少钱,,怎么做账,还以前欠款,怎么做账,内账运输行业固定资产可以不提折旧吗,手工录入固定资产不提折旧可以吧

2020-01-07 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-01-07 15:42

您好!你这个是做内账吗?你收到钱的时候,是老板娘有个账户,收到这个老板娘的账户上,还是怎么样? 还可以不计提折旧,看老板的意思

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您好!你这个是做内账吗?你收到钱的时候,是老板娘有个账户,收到这个老板娘的账户上,还是怎么样? 还可以不计提折旧,看老板的意思
2020-01-07
你把老板娘的钱作为其他应收款处理。 用取回来的就平其他应收款。 折旧是需要的,
2020-01-07
你好! 你十月份把在建工程转到固定资产,从十一月开始计提折旧。
2021-12-15
你好,同学。 内账这边没有固定标准,折旧自定,前面分录处理没问题的。 分录处理也没问题。 你这里的折旧就直接计相关的费用的。
2020-08-28
假设每月折旧额为 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 个月,累计折旧应为 333.33 * 60 = 20000 元。 补充折旧的分录: 借:以前年度损益调整  20000     贷:累计折旧  20000 然后,调整错误的报废分录: 借:固定资产  20000     贷:固定资产清理  20000 处置变卖收到 1000 元(税后)时: 借:银行存款  1000     贷:固定资产清理  1000 最后,将固定资产清理余额结转: 借:营业外支出  19000     贷:固定资产清理  19000
2024-08-16
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