你好,我们这里是可以抵扣的,您可以问下您的主管税务机关,因为各地有差异。
6月份的动车票,之前没有抵扣,现在还能抵扣吗?
2019年4月的火车票,之前没抵扣,现在可以抵扣吗?
请问发票还有7月到8月的进项还有很多没抵扣,10月份要报税抵扣进项的话,是只能抵扣9月份的进项嘛,前面没抵扣的还能抵扣嘛?
火车票计算抵扣有没有时间限制呢,比如2、3月份做的火车6、7月份报销的时候在计算抵扣可以吗
老师,6月份开进来的进项票,7月初做账时发现开错了,还没有认证。现在对方同意作废重新开,想知道现在重新开进来的话这个发票什么时候能抵扣,是抵扣6月份的。还是得放在7月份抵扣
老师,我公司去买下了一个搅拌站含生产设备,前期投入100W都没票据怎么入账?
请教老师,用手机在电子税务局开票预览时没有开票人的名字是什么原因?谢谢
你知道北京建筑行业的增值税税负和企业所得税税负大概是多少不
老师你好,比方在科目汇总表中其他应付款是-3 存货是 -8 其他应收款是6 在资产负债表里可以表现为,其他应付款是8 其他应收款是9 这样是不是资产负债表里就没有负数了,这样合理吗
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理