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你好为什么申报的时候,用合计数申报即可,也就是当月的实际正数开票金额—红字发票金额。

2020-01-03 13:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-01-03 13:22

这个是蓝字-红字之后去申报,这个开红字税局也是认可的,是可以抵减你蓝字销售额,这个是税局认可的

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这个是蓝字-红字之后去申报,这个开红字税局也是认可的,是可以抵减你蓝字销售额,这个是税局认可的
2020-01-03
对的是的是这么做。
2022-02-22
同学你好 开通负数申报,然后填写负数就行了,印花税零申报
2020-09-14
同学你好,这个月开具红字发票以后,申报增值税时候,拿蓝字发票增值税,减去红字发票增值税数字申报,差额填写到申报表销项税行。
2021-12-21
您好,根据红字发票金额体现红字数据
2022-09-10
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