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老师,这是我们正常做的培训费. 目前遇到的问题是,钱目前不能付了,只能先挂帐上,那这个,应该怎么做啊

老师,这是我们正常做的培训费. 目前遇到的问题是,钱目前不能付了,只能先挂帐上,那这个,应该怎么做啊
2020-01-02 21:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-01-02 21:33

把贷方的银行,换成其他应付账款--某某就可以了

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快账用户2888 追问 2020-01-02 21:43

这个吗

这个吗
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齐红老师 解答 2020-01-02 21:45

是的,支付给谁的就是谁就行了

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相关问题讨论
把贷方的银行,换成其他应付账款--某某就可以了
2020-01-02
你好,可以先暂估成本入账,等后期成本发生了,再把暂估的成本冲销了。
2024-04-15
那你就是借银行存款贷应付账款,用这个科目抵消就行。
2022-03-11
之前是什么支付的现金,还是银行存款。
2019-12-09
你好,这个的话只能转到营业外收入
2019-12-09
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