你好! 可以对冲
老师,我计提的时候是借:管理费用-职工薪酬,贷:应交税费-应交个人所得税,现在冲销是对冲还是红冲呢
多计提个税如何冲减分录 计提时: 借:管理费用-管理人员职工薪酬 10000 贷:应付职工薪酬-职工工资 10000 冲减时: 借:应交税费-应交个人所得税 4.80 贷:银行存款-银基工RMB7757 4.80 借:应付职工薪酬-职工工资 0.60 贷:应交税费-应交个人所得税 0.60 可是钱已经支付给个人了,也就个人的部分少扣了0.6元
老师,计提工资的时候没有把个税放进去,现在缴纳个税的时候是不是补计提个税,借管理费用还是应付职工薪酬,贷应交税费-个人所得税呢
#提问#计提工资的时候,我要提现员工扣款(管理人员的扣款冲减应付职工薪酬,那我该怎么做分录呢,是做借方:管理费用_工资 红字 贷方:应付职工薪酬 红字 还是做 借:管理费用 红字 借:幸应付职工薪酬 蓝字?
老师请问,去年202212月计提总经办人员工资时,引发工资时借管理费用20000,贷应付职工薪酬19000,个人所得税1000.现在发现应该借管理费用20000,贷应付职工薪酬20000;发放时借应付职工薪酬贷应交税费应交个人所得税。我应该怎么办
可以理解为因经营不善,甲公司欠的400万元找法人要吗?是可以这么理解吗?法人就是就代表甲公司,是不是?
银行互转的现金流一个流出 一个流入吗
请问买购物卡送客户怎么做账?
老师,我们收到中石化公司一张仓储费的专用发票 分录可以这样写吗?借管理费用-仓储费 贷应收账款-中石化公司
老师,审计中,审计抽样应用于控制测试,那个控制偏差是什么意思
老师发一下添加办税员的流程谢谢老师
是每个月月底都要做结账吗?
老师, 我们公司开连锁超市的,在2024年11月16号支付了半年房租4万元,但是房租是从2024年12月1号才开始算的,那么11月份收益了需要摊销一个月的房租不
老师您好,有一个问题想咨询一下,就是一个小规模公司,他虚开300万普票,并且是在同一天开出30张,相当于一个月开了300万的发票,但又没有成本的进项发票进来,现在需要注销公司是不是也需要300万进项发票做抵扣企业所得税后才可以注销,
2万块钱的房租,房东去税务局代开发票需要缴纳多少钱的税?