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已交税金是本月缴纳上月应该缴纳的增值税,比如增值税我是11月申报期缴纳10月份的增值税,这个是用已交税金吗?

2019-12-17 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-17 17:59

已交税金是当月交当月的,你应该用应交税费未交增值税。

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快账用户4777 追问 2019-12-17 18:04

什么情况下会有当月交当月的税,一般不都是,次月交上个月的税,申报期不是在次月15日之内吗

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齐红老师 解答 2019-12-17 18:05

有特殊的情况,有时候你单位为了业务要求让你先交下。比如发票增量。

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快账用户4777 追问 2019-12-17 19:10

发票增量,实际业务中,没遇到过,要先交税

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齐红老师 解答 2019-12-17 19:11

如果你们当月登了一次第二次,可能会让你们先预缴税款。

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齐红老师 解答 2019-12-17 19:11

还有一种是下个月的发票,这个月提前领用。

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齐红老师 解答 2019-12-17 19:11

已交增值税,这个科目就是很少用的。

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快账用户4777 追问 2019-12-17 19:19

那有的企业错用了,应该用未交增值税这个科目,实际中用了,已交税金这个科目,怎么办

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快账用户4777 追问 2019-12-17 19:19

应该需要调账吧?

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快账用户4777 追问 2019-12-17 19:19

还是当做一直不知道

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齐红老师 解答 2019-12-17 19:19

红冲,重新做就可以

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快账用户4777 追问 2019-12-17 19:22

就是有那种会计,从企业成立至今,一直用的都是已交税金这个科目

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快账用户4777 追问 2019-12-17 19:22

我以前以为是我错了,纠结了好久

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齐红老师 解答 2019-12-17 19:24

一般很少频繁用到这个的,

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快账用户4777 追问 2019-12-17 19:51

向这种科目用错,以后会有问题吗

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齐红老师 解答 2019-12-17 19:52

以后什么问题? 你最后科目余额是0,没有

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快账用户4777 追问 2019-12-17 19:54

就是不是当月缴纳当月的税,用了已交税金这个科目,最后结为0,都是没问题的?

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快账用户4777 追问 2019-12-17 19:54

就是一句话账平了,就没问题,对吧?

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齐红老师 解答 2019-12-17 19:54

没有问题 你让他修改不修改的没关系 反正税不少交就行

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快账用户4777 追问 2019-12-17 20:16

就是可以这样说,只要你税没有少交,账务处理是否完全合规,并无强制性要求,对吧?像税务局查账,也是不关注你,账务处理是否正确,只关注税你有没有少交税,对吧

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齐红老师 解答 2019-12-17 20:23

一般不看这些的 但是你做账明知道错误还按错误的来?

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快账用户4777 追问 2019-12-17 20:36

那审计的时候,会不会关注企业账务处理科目是否用错 就比如把未交增值税用成已交税金这个科目

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齐红老师 解答 2019-12-17 20:37

应该会给你们提出来的

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已交税金是当月交当月的,你应该用应交税费未交增值税。
2019-12-17
同学你好 你这个是预缴的吧
2022-11-14
一般纳税人增值税申报表上的“本期已缴税额”,指的是本期实际缴纳的增值税税额,包括当月缴纳的上一个月的增值税和本月缴纳的当月的增值税。 对于电子缴款凭证都是本月缴纳上个月的增值税这种情况,做账时应当根据实际情况选择使用“应交税费-应交增值税-已交税金”或“未交增值税”科目。 如果电子缴款凭证上明确注明了是缴纳上个月的增值税,则应当使用“应交税费-应交增值税-已交税金”科目进行账务处理。这个科目的余额反映的是企业已经缴纳的增值税税额,与增值税申报表上的“本期已缴税额”相对应。 如果电子缴款凭证上未明确注明了缴纳的是哪个期间的增值税,但根据实际情况可以判断是缴纳上个月的增值税,则也应当使用“应交税费-应交增值税-已交税金”科目进行账务处理。 如果电子缴款凭证上未明确注明了缴纳的是哪个期间的增值税,且根据实际情况也无法判断是缴纳哪个月的增值税,则可以根据企业日常的增值税纳税申报表和缴税凭证进行判断,并选择使用相应的科目进行账务处理。
2024-02-02
你好同学,你是申报表12月份,是所属期吗?
2021-03-26
你好,对的是的,是这么做的。
2022-06-06
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