你好,你有以你们名义出口吗?
老师好,请问下我公司外贸企业,出口退税的发票认证成抵扣勾选了,隔月了,我去主管所他们也不太清楚,说是在异地协作平台做进项税转出,但是不知道转出后能不能到出口退税综合服务平台,我看有和我情况的纳税人也咨询过这个问题,老师,您这边知道税务局该怎样操作吗
请问老师,我公司有一笔出口业务,已开具销售发票,金额是15000美元,后期对方发现有质量不合格产品,给与我司产品扣款,我司也相应的开具了红字发票,冲减了出口销售收入,后面我申报出口退税时,先蓝字申报,再红字申报,但是在外管平台不需要做什么 调整哈,外观平台是有新增收款或者 延期收款时做,这种红字冲减的不需在外观平台操作哈
1.上月卖出的产品因质量问题遭到退货,货物不含税销项税额10万元。企业开具了红字专用发票增值税如何处理。2.发现上月初购进并已被领用的免税农产品中一批半成品因管理不善而发生损失,农产品原材料账面价值2万元(含运费0.015万元。适用税率9%。)进口税转出()。3.购进免税图书一批,取得普通发票上注明价款30万元,可以抵扣进项税额()。4.采取以旧换新的方式销售家用电器销售a型电冰箱300台。每台零售价格0.3万元销售电视机200台每台零售价格0.4万元,每台旧电冰箱作价0.02万元,每台旧电视机作价0.03万元销售额为()。5.从国外进口一批一台检测设备,关税完税价格为30万元,进口关税税率为10%,缴纳增值税,取得海关填发增值税专用缴款书,进口增值税()。6..本单位员工出差发生差旅费共取得航空公司行程单著名票价共计10万元,机场建设费共计1万元,铁路车票共计金额2.5万元可以抵扣进项税为()
郭老师,阿里平台跨境电商转到我们公司账户的钱,这个怎么做账?因为这个不用报关。我们平时出口要退税的,都是开的0税率销售普票,购入票是申请了退税。一般纳税人,外贸公司
甲商场为增值税一般纳税人,主要经营办公设备、家用电器和电子产品的零售业务。2019年12月甲商场有关经营业务如下:(1)从乙公司购进家电产品一批,取得的防伪税控增值税专用发票注明的金额为180万元,税额为23.4万元。(2)向丙行政单位销售办公用电脑100台、打印机10台、复印机10台,取得不含税销售额160万元。(3)向消费者个人零售电子产品取得不含税销售额500万元。(4)从国外进口电热饮水机500台,到岸价为人民币25万元,关税8万元,取得海关进口增值税专用缴款书。另支付境内保险费0.15万元。(5)向丁养老院销售进口的电热饮水机10台,取得不含税销售额1万元。(6)向戊希望小学捐赠移动硬盘300个,同类硬盘不含税售价20万元。已知:销售和进口货物增值税税率为13%,增值税专用发票、专用缴款书均通过认证,上月末留抵的进项税额为5万元。
老师,难道为了防止成本倒挂,劳务成本可以一直不结转吗?
因为报销人和领款人是同一个人,报销单上就直接签字在报销人上了,没有在领款人出签字问题大不大,发票齐全,领导也审批过了
小规模公司开了几张票,但是没做账,企业年报财务报表零申报行吗
其他综合收益要不要算到利润总额?
老师那代账公司把餐饮员工的工资做到劳务成本,然后为了防止成本倒挂一直不结转,劳务成本期末余额比较大,这样合理吗?最准如果公司注销,怎么处理劳务成本
工商年报中纳税总额取报表里的哪个数值?
老师,我看代账公司把餐饮业的工资做到了劳务成本,然后为了防止成本倒挂,劳务成本一直都没有结转过,(因为老板隐瞒收入)这样是不是不合理,其实餐饮员工的工资是不是也可以都计入费用啊,费用大不会出现成本倒挂,没什么风险吧
甲公司与乙公司共同经营一个项目.(双方公司都是建筑劳务)甲公司把合同给签订了.乙公司给甲公司签订一个合作协议.然后投资款可直接打给甲公司吗..税务这块有风险吗.税务应该怎么做账
老师,汇算清缴把去年暂估的成本全部调增了,还用做凭证吗?
老师,公司没有电子章,请问要做业务电子章怎么做?我们有实物的业务章,公章。反正就是没有电子章
是的我司名义,好像发货时以样机来发的
你好,这样的话,一般可以免税不退税。
那采购进项也不能抵扣了吧,认证时在不退税不抵扣那里认证
你好,是的,免税就不抵扣了。