你好,需要用以前年度损益 补交 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 缴纳税款: 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
老师,企业所得税汇算清缴交的税计提分录和交税分录怎么写?
老师,请问汇算清缴的所得税的计提分录怎么写?
提问,22年汇算清缴后,会计分录怎么写, 22年多计提所得税金额8145.26 22年预提费用30万, 汇算清缴本期应缴税94833.07 分录该怎么编写
所得税汇算清缴退税,会计分录怎么写
23年未计提汇算清缴所得税,24年4月扣的银行汇算清缴所得税,分录怎么写?
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗
老师,这个暂估我总觉得没太明白,账上暂估5万的,23年的分录借 管理费用-办公费 贷 其他应付款-暂估,24年来票7000元,借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000 24年利润表是亏损状态,我想修改去年财报和季报,我应该怎么做账 借 管理费用-办公费-43000 贷 其他应付款-暂估-43000(负数),这样对吗
老师公司给员工买的手机工作用,是直接做办公用品,还是福利费
个体工商户(小规模)的个人所得税也是每个季度申报一次吗?然后次年3月底前做经营所得汇算清缴吗
请问,我们公司跟私人租车,他开不了发票给我们,我们怎么入账呢?
酒店能开专票吗,专票几个点
老师,我们新租的厂房花费的装修费用记到哪里
借管理费用贷应付账款。 是开票了,没付钱吗?
老师你好,公司24年底利润需要正,费用58万冲了一笔费用28万后费用30万,发现光职工薪酬就48万,汇算清缴时财务报表费用30万,职工薪酬48万,提交也成功了,像这个有没有风险,谢谢老师
材料库存太多,注销怎样处理
退回用反方向分录
借 利润分配-未分配利润可以吗?
也可以的,有的小企业会计准则不用以前年度损益,可以用未分配利润科目
记到未分配利润里会不会导致资产负债表和利润表之间的对应关系不准确,怎么在报表上调整?
需要调整资产负债表的 未分配利润 和利润表的所得税费用的金额, 相当于把这个分录正常记账到24年,出具的报表
资产负债表的是未分配利润和 应交税费的余额