有处置出去的固定资产是吗?如果是的话,原值填写2012284.74 第二列折旧填写 422768.93 第三列填写506826.77+340697.95 4列如果都是有发票的,和第一列填写一样的。 第5列填写是允许抵扣企业所得税的折旧金额。
老师们,我的固定资产折旧表填写对了吗?固定资产原值:663800.00,月折旧是:13829.17,2020年累计折旧73208.36。
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
当年有出售固定资产的情况,累计折旧有借方发生额,所得税汇算清缴资产折旧表中本年折旧只是填写当年累计折旧贷方数,这个出售的固定资产的借方累计折旧应该怎样填写呢?
这个固定资产原值和累计折旧怎么填写,固定资产账面价值
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗
老师,这个暂估我总觉得没太明白,账上暂估5万的,23年的分录借 管理费用-办公费 贷 其他应付款-暂估,24年来票7000元,借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000 24年利润表是亏损状态,我想修改去年财报和季报,我应该怎么做账 借 管理费用-办公费-43000 贷 其他应付款-暂估-43000(负数),这样对吗
老师公司给员工买的手机工作用,是直接做办公用品,还是福利费
个体工商户(小规模)的个人所得税也是每个季度申报一次吗?然后次年3月底前做经营所得汇算清缴吗
请问,我们公司跟私人租车,他开不了发票给我们,我们怎么入账呢?
酒店能开专票吗,专票几个点
老师,我们新租的厂房花费的装修费用记到哪里
借管理费用贷应付账款。 是开票了,没付钱吗?
老师你好,公司24年底利润需要正,费用58万冲了一笔费用28万后费用30万,发现光职工薪酬就48万,汇算清缴时财务报表费用30万,职工薪酬48万,提交也成功了,像这个有没有风险,谢谢老师
材料库存太多,注销怎样处理
老师不应该是年末余额吗,她这上面的本年增加和本年减少不懂什么意思
2024年处置出去的固定资产的原值,需要填写105080这个表格。不能只看单纯的余额。
也就是只要是2024年计提过折旧的,不管是在年末有没有这个固定资产都要填写。
老师我就是在填写5080这个表格所以不知道怎么取数
我给你写了具体的数据 当年折旧过的资产都要填写 你在看下那个不会
原值就是年初的余额,折旧就是本年增加的,累计折旧就是本年减少加上年末余额这样理解对吗
第一列原值。 第二列是当年折旧的金额。 第三列是从购买的次月到2024年折旧的金额,已经处置出去的不要减去。
第四列是有发票的,固定资产的原值全部都有发票,和第1列填写一样的。 第5列填写的是允许税前扣除的折旧金额。
老师我这样填对吗
第三列不对,你处置出去的固定资产的这一部分折旧需要算进去。
老师需要把减少的加上是吧
你好对的 是这么做的