你好,你现在是计提 分录就是借:资产减值损失/信用减值损失 贷:坏账准备
老师,21年我做的应收坏账计提 借:信用减值损失49471.5,贷:坏账准备49471.5,2022年回款,这个坏账需要冲回,分录借:信用减值损失-49471.5,贷:坏账准备-49471.5对吗? 还是正确分录借:以前年度损益调整 -49471.5 贷:坏账准备-49471.5?
请问我在去年按余额计提坏账准备:在利润表中误把把信用减值准备放入营业外支出明细下。今年按余额计提坏账准备,去年计提的坏账准备大,应冲回多计提坏账准备。但是营业外支出下的信用减值准备余额0⃣️,如果我冲回多计提,那么营业外支出科目余额就为负数。这个我应该咋办呢。
老师!应收账款收不回来了是这样做分录吗?计提时:借 信用减值损失-坏账准备 贷 应收账款-坏账准备;确认坏账时:借 应收账款-坏账准备 贷 应收账款-***,是这样做分录吗? 这样做完,信用减值损失这个科目怎么平账呢?
老师,请问我未计提坏账准备,直接知道这个就是多年的坏账了 这个应该怎么做分录呢?还需要计提吗?
老师,卖货怎么录啊,是贷主营业务收入吗?结转成本怎么弄呢?
老师,麻烦发个私车公用的租赁合同吧
老师,私车公用是指单位员工的车,还是单位员工之外人也可以
老师,你好,这道题第11问,增值税附加税计税依据为什么不包括进口小汽车缴纳的消费税?
支付给临时外聘参加体育比赛的运动员的务工费应该怎么记账?
债权投资确认利息收入是是借应收利息还是借债权投资—应计利息呢
老师我在填写税审表,本年增加了法定公积金,是不是资产负债表和利润表的勾稽关系是不是就不相等了
做股权变更,税务要交的所得税和印花税都是双方自行申报吗?还是说得让转出方做了,受让方才确认申报呢?还是说可以受让方自己申报自己的先呢?老师请教一下
你好,老师,同一个老板控制的不同法人公司的多个公司收款接业务比如A公司缺钱了要给上游运营商公司打款,就BCDF公司汇集款项打到需要打款的A公司。然后A公司给BCDF公司开票,上游运营商公司给A公司开票。这样做可以吗?有风险吗?因为我们需要多个公司分开承接项目
老师,请问全盘会计和库管的财务软件工作怎样分工
做的内账 意思还是要先计提 然后确认坏账了 再借:坏账准备 贷:应收账款
你好,是的,就是这样子做,不过内账的话你自己知道就行了,你想怎么做都可以。
哦 好的 谢谢
你好,不用客气的了。