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老师!应收账款收不回来了是这样做分录吗?计提时:借 信用减值损失-坏账准备 贷 应收账款-坏账准备;确认坏账时:借 应收账款-坏账准备 贷 应收账款-***,是这样做分录吗? 这样做完,信用减值损失这个科目怎么平账呢?

2024-10-23 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-23 17:13

你好,不对的。借,信用减值损失。贷,坏账准备。 借,坏账准备。贷,应收账款 信用减值损失月末结转到本年利润。

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快账用户2084 追问 2024-10-23 17:16

昨天那个老师说这么做对着呢!唉

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快账用户2084 追问 2024-10-23 17:17

坏账准备是一级科目吗?

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齐红老师 解答 2024-10-23 17:17

坏账准备是一级科目,你全部做的二级科目了。

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快账用户2084 追问 2024-10-23 17:18

那现在在做分录:借 本年利润 贷 信用减值损失,不可以吗?

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齐红老师 解答 2024-10-23 17:21

你不要自己做,你是软件做帐吗? 软件他会自动结转的

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