您好,这个是有发票的吧
老师,我们有个分公司,平时业务也不是很多,但有业务时金额也可观。所以他们没有在职员工,?都是请兼职人员,没有购买社保,之前没发货工资,现在一次性要把兼职人员20-21年工资发了,金额也比较大。也按工资薪金申报了个税。请问现在直接发放工资正规吗?
老师,公司主要成本就是人员工资,可以直接做在成本里面,借 主要业务成本 贷 应付职工薪酬,麻烦发一个正确计提和发放的分录,谢谢
老师好,用现金发放的劳务费,也就是兼职人员的工资,放在应付职工薪酬里吗?那钱用计提吗? 谢谢
老师好,用现金发放的劳务费,也就是兼职人员的工资,放在应付职工薪酬里吗?那钱用计提吗?发放时的会计科目是怎样的? 谢谢
老师请问,我请的一个兼职业务员,没有社保没有工资,就是有业务提成,他报销的火车票飞机票等,可以按9%的抵扣增值税吗?
追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正(不算重大差错)回复说可以直接在2025调整改正,不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗?还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款
但是也不算重大差错,要以前年度所以调整吗?这样还要去调24年年报
老师,请问员工社保每月有在工资中扣除,但实际未增员成功,导致几个月都未缴纳社保,后来将这几个月的社保费返给了员工,该如何入账
专项扣除养老保险是当季数值还是1到6月底的累计数值?
老师您好,请问2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正
老师,请问原本对方给我们开票9300,对方要求开专票加税点,我们给了对方税点钱,那他开票金额应该是多少呢?
允许扣除的投资者减除费用第二个月是允许减除15000还是30000?最后应纳税所得额怎么算列个工式可以吗?
汇算清缴里的资产折旧摊销情况及纳税调整明细表要填写吗
老师,招标的时候投标单位提供了没有备案的审计报告算是虚假资料吗?今天审计说是虚假材料
老师,我修改了管理费用和应付账款科目,接下来我要修改哪个科目才会使得资产负债表平衡
嗯嗯老师好,这个有发票
那可以的,这个没事的