借:银行存款 贷:其他应付款
老师你好,我想问一下就是法人往对公账户里存了2000块钱,然后我的分录是不是做借银行存款,贷其他应付款法人,然后呢这2000块钱又用于法人培训用了,然后我这个分录这样做对吗?借管理费用培训费贷银行存款
老师你好,公司就法人一个人,法人不领工资,就交一个社保,那个税这块怎么报,社保个人承担部分的也不承担,老板自己把钱存到公司账户扣社保,请问这样的业务怎么做账
老师,法人往银行支付了一笔3000元的费用用于社保支出,请问我科目怎么写
老师,我往我自己的公户里存了3000块钱用来交社保,请问我分录怎么写,用建科目吗
老师,我往我自己的公户里存了3000块钱用来交社保,请问我分录怎么写,
开票对方收费1181.25元,不开票对方收费1100,我们是小规模纳税人,请问我们是按照哪个金额结账更合适,为什么
老师,2024年的估价入账,汇算清缴时发票还没进来,要怎么做帐,这样子做对吗
老师,我们第一笔凭证,借主营业务成本30万,贷应付账款30万,第二次借应付账款30万,贷银行存款30万,但是第二次应付账款应该支付30万,但是甲方返给我们10万返利,我实际支付20万,那这个第二次凭证我应该该怎么做
老师,预付账款贷方是啥意思?是预收账款吗?
段天峰老师回答我的问题
财务报表及附注,这个附注是公司自己做的吗
老师请问,营业总收入包括营业外收入吗
请问酒店餐饮部采购的半成品,记入什么科目,牛奶,菜,调料,肉
你好老师,小型微利企业的条件里面年度应纳税所得额小于等于三百万是怎么确定的
老师,这题承揽的报酬应该是多少的?