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一般贸易开票1222371.03退税率 13%退税额158908.24 期末留底80767.98元 免抵税额78140.26 这样科目怎么写

2025-04-26 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-26 10:53

计算出口退税时 借:应收出口退税款 158908.24 贷:应交税费 —— 应交增值税(出口退税)158908.24 收到退税款时 借:银行存款 158908.24 贷:应收出口退税款 158908.24 确认免抵税额时 借:应交税费 —— 应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)78140.26 贷:应交税费 —— 应交增值税(出口退税)78140.26

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齐红老师 解答 2025-04-26 10:54

期末留抵税额是通过增值税纳税申报表计算得出的,不需要做专门的会计分录来调整

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快账用户2412 追问 2025-04-26 10:56

期末留抵扣冲减免抵税,我实际收到就80767.98元的

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快账用户2412 追问 2025-04-26 10:59

那我应收出口退税额,怎么结平

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齐红老师 解答 2025-04-26 11:03

根据实际收到的金额,做如下分录: 借:银行存款 80767.98 贷:应收出口退税款 80767.98 确认免抵税额时 应退税额与实际收到退税款的差额确认为免抵税额,做如下分录: 借:应交税费 —— 应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)78140.26 贷:应交税费 —— 应交增值税(出口退税)78140.26

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快账用户2412 追问 2025-04-26 11:36

如果我先确定的退税额158908.24 后面银行收入又少一些 那是要把之前计提的红字冲回去吗

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齐红老师 解答 2025-04-26 12:59

或者您这样处理也可以

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齐红老师 解答 2025-04-26 13:00

确认应退税额 借:其他应收款 —— 应收出口退税款(增值税) 80,767.98 贷:应交税费 —— 应交增值税(出口退税) 80,767.98 该笔分录的目的是确认企业可以收到的出口退税款,将其确认为一项应收债权。 确认免抵税额 借:应交税费 —— 应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)78,140.26 贷:应交税费 —— 应交增值税(出口退税)78,140.26 此分录是将免抵税额进行确认,反映出口货物的进项税额抵减内销产品的应纳税额的部分。 收到退税款时 借:银行存款 80,767.98 贷:其他应收款 —— 应收出口退税款(增值税)80,767.98 记录企业实际收到出口退税款的情况,冲减之前确认的应收出口退税款。 通过以上账务处理,准确反映了一般贸易出口退税业务中应退税额、免抵税额以及实际收到退税款的情况,符合会计准则和税法的相关规定。

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计算出口退税时 借:应收出口退税款 158908.24 贷:应交税费 —— 应交增值税(出口退税)158908.24 收到退税款时 借:银行存款 158908.24 贷:应收出口退税款 158908.24 确认免抵税额时 借:应交税费 —— 应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)78140.26 贷:应交税费 —— 应交增值税(出口退税)78140.26
2025-04-26
这个就是当期应纳税额,就是那销项再减去进项,进项等于全部进项税额减去那个不得免征和抵扣税额,就是1600乘以那个出口税率差13%减10%。
2023-09-28
你好,学员,这个可以发送完整一点吗,有点乱
2022-01-10
这种情况下,是需要做相应的会计分录的,摘要可以写“本期免抵退税申报,有应纳税额,无期末留抵税额”。 会计分录如下: 借:应交税金——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金——未交增值税 借:应交税金——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税金——应交增值税(出口退税) “应交税费——应交增值税(出口抵减内销)”这个子科目的余额不需要额外处理,它会在后续的会计期间继续参与相关的账务核算。该科目用于核算企业按照“免、抵、退”办法计算的出口货物的免抵税额,即出口货物的进项税额抵减内销货物应纳税额的部分。 在以后的会计期间,如果企业继续有出口业务和内销业务,这个余额会与新发生的业务相关税额一同进行核算,以确定每期应缴纳的增值税额或可能产生的退税情况。
2024-07-16
你好,正在计算中,请稍后
2022-05-03
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