最终的销售价格是130326吗。
老师,我公司购入车辆做固定资产336000元,自己通过银行账上付了64000元,剩下的272000都是通过金融公司贷款直接打款到销售商账户,这个分录我们要怎样做?
我们是客运企业,车辆属于挂靠,车辆挂靠进公司时借记固定资产,贷记应付账款或银行存款。按8年折旧,但是该车辆5年就折旧完了,车辆使用期还有1年,现在该承包车退还公司,但是该车净值为0,当时挂靠进来的车辆使用费也抵折旧抵完了,现在要付钱给驾驶员收回车辆付出的这笔账,怎么出分录?
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
老师每年的继续教育学完之后下一步是干什么
司机的车挂在公户名下,怎么账务处理?
老师。我想问一下。高新技术企业,如果能用以前年度未弥补的亏损,,,是不是不需要填写研发费用加计扣除里面的费用明细
老师,请问一下,我们租商场的其中一个店铺,在店里卖东西,店铺有布置的展位,现在效益不好,其中一一家公司租了我们的一个展位,放他们品牌的钢琴,我们店员帮他卖,卖掉了有提成,合同签订的是展位服务,那我们可以给他开展位服务费吗,公司营业执照上没有展位。
老师你好! 不用支付的折扣费用,怎么入账?
我们公司是吊机租赁有限公司,公司名字没有车 车子在老板和老板娘名下 怎么给他入公司里 少交点税 和要交哪些税 老板娘名下有个体工商户
成立运输公司有什么要求?公司必须有车吗?
老师,老板想要每个月做内账,请问内账根据什么做呢,请老师解答
请问老师,工商年报的利润总额是填财务报表上面的金额,还是企业汇算清缴纳税调整后的金额
老师,公司没有业务法人一直申报工资,汇算清缴需要把工资调增吗
是的老师
借长期应付款130326 贷固定资产130326÷1.13, 应交税费,应交增值税销项,130326÷1.13×13% 借固定资产清理140991.66 累计折旧3008.34 贷固定资产144000 借、营业外支出贷、固定资产清理。