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老师,贸易公司,然后主要就是为了出口退税。自已报关的。 然后目前有一票特殊情况,就是说没有自已报关,是买单报关的,然后供应商这边也已经付款了,货也出了,但是我们又没有自已报关,相当于也不用开出口发票,后面也不能能这笔供应商的进项税额了,是吗?像这种情况,该怎么处理?

2025-04-25 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-25 14:40

你好,可以要进项发票的, 买单出口,这个是以对方的名义出口的,是这个意思吧?

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快账用户1388 追问 2025-04-25 14:44

对的,以对方名义出口的

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快账用户1388 追问 2025-04-25 14:45

那这种情况,我这边电子口岸就不会有出口退税联了。还需要开进口发票吗

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齐红老师 解答 2025-04-25 14:46

你们不开 对方能帮你申报吗 不能的话你得做内销 得有发票要不多交税

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快账用户1388 追问 2025-04-25 14:47

你是说,对方帮我们申报退税?那供应商的发票资料,付款这些。都得转去报关单位那边。不太可能耶

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快账用户1388 追问 2025-04-25 14:47

转内税的话,那我也没办法退那部份供应商的进项税额了,是吗

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快账用户1388 追问 2025-04-25 14:48

如果转内销的话,我们是开销项发票给哪家公司?需要开销项发票吗

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齐红老师 解答 2025-04-25 14:52

开给国外 或者无票收入, 你这销售给国外的。

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快账用户1388 追问 2025-04-25 14:55

转内销?开给国外?

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快账用户1388 追问 2025-04-25 14:56

是啊,按正常流程走的话,我是开出口发票,是根据报关单来,然后开给国外公司。但现在特殊情况,没有自已报关,所以这个出口发票我开不得。

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齐红老师 解答 2025-04-25 14:59

你好,不是这个意思,是销售给国外的,但是你这个不能出口退税,所以转内销处理,就转内销,也是开给国外的客户。

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快账用户1388 追问 2025-04-25 15:15

老师,你是说转内销的话,也可以开给国外公司,正常申报增值税/附加税。我们公司就要承担这部份税金,是吗

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齐红老师 解答 2025-04-25 15:16

对的是的,是这个意思。

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你好,可以要进项发票的, 买单出口,这个是以对方的名义出口的,是这个意思吧?
2025-04-25
1.1改报关单上的品名。联系报关行,提交未退税申明,修改报关单品名,大致需要10个工作日 2.2修改进项发票品名。联系供应商,作废之前的进项票,按报关单品名重新开进项票。 3.3跟税局协调,只要能证明是同一种商品即可。但如果税局不同意,那么只能重新开具与报关单完全一致的品名的发票了
2022-06-08
确认你的发票没有开错跟报关单一致的话,你在申报系统修改正确发票在做预申报
2022-01-18
确认你的发票没有开错跟报关单一致的话,你在申报系统修改正确发票在做预申报
2022-01-18
你好,虚开发票指不如实开具发票的一种舞弊行为,纳税单位和个人为了达到偷税的目的或者购货单位为了某种需要在商品交易过程中开具发票时,在商品名称、商品数量、商品单价以及金额上采取弄虚作假的手法,甚至利用比较熟悉的关系,虚构交易事项虚开发票。严格来说,可以算作虚开。不过是因为失误的偶发现象,性质不会很恶劣。但是这么报关的话,后期回款回不来这么多钱,就比较麻烦了。还涉及到退税,退税金额也是成倍的增加,也是有风险的。建议修改报关单,或者重新按照正确币种金额报关
2021-05-19
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