您好,是的,这个是价税分开写的
老师好!借:应交税费-应交增值税-销项税额3000,贷:应交税费-应交增值税-进项税额600,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税2400,这个合并的分录,如果分开写,用我给您的数据,怎么写?
老师如果小规模开了专票,应交税费的分录是写应交税费-应交增值税还是写应交税费-应交增值税(销项税额)
老师您好,有个问题请教。我是如果销项大于进项的话,我做了应交税费-应交增值税未交增值税的贷方,然后计提时候做的借:应交税费-应交增值税未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 想请问的是如果销项小于进项,是不是不做分录,可是不做分录的情况下,会导致应交税费-未交增值税的余额有误,请问实际分录应该怎么做呢
老师,我如果分录有应交增值税,这个金额是不是价税分开写
我现在做的这家公司,1月份开业的,目前没收入,每个月有几十万的费用,工资,还有前面的装修,家居费用,我4月份上班,123月份的账要不要给补
老师,请问下,超市今年1-3月有个每月的净利润,之前没有做账的,这个月我这接手做账这个利润怎么做呢
在中级里,非同控下的长期股权投资的交易费用计入长期投资成本,但是在高会里的合并里的交易费用计入当期损益,为什么的?
老师汇算24年工资薪金,12月份工资是1月计提发放的算吗
工商年报,社保所属期是2024年,但是由于年审有几个月在2025年1月缴纳了,此时填报是按照2024年+2025年1月缴纳的,还是2024年缴纳的就可以
老师 请问这些票怎么做账 能抵扣吗 求教我写分录 有点头晕了
请问我2023年的一笔费用,税局不认可,让进项转出,更改了2023年的增值税申报表,所得税汇算清缴我是只纳税调整表吗?调增的金额是不含税金额吗?
厂房出租后还可以按房产原值缴纳房产税吗?
#提问#朴老师,给我写一下所有业务的分录
郭老师,注册无限责任公司有什么税收优惠吗,注册无限和有限哪个好
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看我这样写对吗,摘要我写抖音收入
是的, 是的,就是这样的
借:其他货币资金——抖音平台账户 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:银行存款(实际到账金额) 销售费用——平台服务费(手续费) 贷:其他货币资金——抖音平台账户
我平台没有手续费,可以不用写销售费用吗
不用,没有销售费用就不写