咨询
Q

老师,24.年1季度需要更正申报增值税,因为上一年度的发票作废了10万,税务让我把负数发票申报了,我从哪里填数

2025-04-18 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-18 10:03

你是小规模 纳税人?

头像
快账用户8650 追问 2025-04-18 10:05

嗯嗯小个体

头像
齐红老师 解答 2025-04-18 10:06

直接从收入中减去10万,再填写

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你是小规模 纳税人?
2025-04-18
你好,正在回复题目
2025-11-25
2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好
2025-11-25
您好,更正的话可以登录电子税务局对第一季度和第二季度的增值税申报表进行更正申报,把当时红冲产生的负数销售额(比如负X)按规定填入“应征增值税不含税销售额”那一栏(可直接填负数,比如填“-X”),如实反映实际销售额(比如第一、二季度实际应为“-X”,第三季度为7万,第四季度为0,全年累计应为“-X%2B7%2B0”),这样增值税申报收入就和企业所得税收入对得上,增值税申报表里是可以填负数的,只要是有红冲、退货等正当理由且能提供相应凭证就可以正常申报负数销售额。
2025-11-24
你好,需要更正。 我这边是提供正确的申报表,去税局大厅做更正 
2025-04-18
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×