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我是核定增收小规模,这个季度由于开了负数发票收入小于0,增值税申报的时候有点问题,为什么税务老师要让我把负数发票更正改到去年开正数的时期还退税,不是很理解。

2022-07-18 20:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-18 20:34

你好,因为系统自动设置了负数申报不了 所以你只能0销售额 没有抵减完的后面抵减处理

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快账用户3130 追问 2022-07-18 20:39

增值税吗?那填到去年开正数的所属可以吗?那去年不是就少交税还退税了?

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齐红老师 解答 2022-07-18 22:30

什么意思? 去年已经过了,只能是后面期间申报填写抵扣处理啊

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快账用户3130 追问 2022-07-19 07:01

那税务老师让我填到去年开正数的时候,我就是很不理解,他那时交税了那还退税呢

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齐红老师 解答 2022-07-19 09:34

他应该是让你以后开正数,填写到以后

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