生产企业 直接或委托出口自产应税消费品:出口数量免征消费税,不退税,会计上可不计算消费税;先缴后免税的做相应分录。 出口不予免税或退税的应税消费品:视同国内销售,销售时、缴纳时、销货退回及退税时做对应分录。 外贸企业 购进应税消费品出口:免税且退税,按从价或从量方法计算退税,申请、收到退税及退关退货补缴时做对应分录。 代理出口应税消费品:收到、退还、补缴及收回补缴税款时做对应分录。
老师,请帮忙解答下,好像组成价格才是解析的公式,直接进口缴纳消费税的应该选A答案吧
@郭老师,麻烦老师这边帮忙继续解答一下,谢谢 这个该如何处理,产品的模具,是否要发票,要发票别人供应商收取我们5个税点
麻烦老师帮我看一下这道题,为什么要把进口高档化妆师的消费税扣除呢,进口的高档化妆品没说用于生产B型高档化妆品
老师早上好。有个问题请教下你。麻烦老师帮忙解答下。谢谢[玫瑰]这个月进项142039.93 销项73976.95 实缴税4061.36 结转增值税的分录应该怎么做呀
是不是每个月的分录最后做好凭证,资产负债表都要资产=负债+所有者权益才是正确的?
如果6月的薪资,8月才发,是否是在8月计提呢?
老师,响应文件是2024年12月16日发的,上面要求供应商那个提供参与本项目人员缴纳社保证明复印件(近三个月)可中标的供应商提供了2023年12月到2024年11月的算是响应文件了嘛
老师,小微企业免税部分记到了营业外收入,汇算清缴具体记到哪里呢
请问老师,公司给员工承担的个人所得税需不需要在汇算清缴时填增?
请问老师我们是光伏发电公司,二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票,当时三月做的借银行存款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗,现在四月给他们开票
你好,老师,请问公司有部分散单不开票,这部分需要无票收入可以不申报收入吗?
请问老师我们是光伏发电公司,二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票,当时三月做的借银行存款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗,现在四月给他们开票
郭老师,筹备期的开办费及其他费用,在没有收入的时候这些都怎么做账
老师,申报之前还是企业纳税信用为B级,现在纳税信用为D级,企业会不会面临查账?这个怎么处理?
老师,怎么知道出口的产品要不要交消费税?
这个看看是不是应税消费税产品就可以
这个是吗?
同学你这个是的哦
那我要申报消费税是吗?怎么申报消费税呢?是在增值税申报表上申报吗?
电子税局里面申报的 找消费税申报表
那我们可以抵消费税吗?
没有核定消费税,没法申报
这个得问问当地税局了 看看是不是要先核定
出口的消费税要退吗
老师,怎么知道可以退消费税呢?
这个不退的 消费税不退