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老师,我去年暂估了30万,但是,发票没回来,我汇算清缴的时候,调增了20万,已经纳税了。现在分录要怎么做?

2025-04-16 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 15:33

考虑汇算清缴调增,20万已纳税,影响了企业的所得税费用,200000*0.25=50000,借,递延所得税资产50000,贷,所得税费用5000

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快账用户8531 追问 2025-04-16 15:34

我是合伙企业,分录也一样的吗?

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齐红老师 解答 2025-04-16 15:43

合伙企业只在利润分配的时候影响合伙人的资本,确认所得税费用的还是一样的,后续借,利润分配-未分配利润50000,贷合伙人资本-甲乙丙,按比例分摊

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考虑汇算清缴调增,20万已纳税,影响了企业的所得税费用,200000*0.25=50000,借,递延所得税资产50000,贷,所得税费用5000
2025-04-16
同学你好。 也就是说。10万发票到了你要调增20万,对吧, 你家是小企业会计准则吗 如果是 借 应付暂估 20 贷 利润分配未分配利润 20
2025-04-16
同学你好,如果后续还要来发票的话,就不做处理。否则,借:应付账款,30万元,贷:以前年度损益调整,30万元。
2022-09-24
你好暂估分录咋做的 借主营业务成本贷应付吗
2022-09-24
你好调增了,如果补税就写交所得税的分录就行了,调表不调账的。
2023-07-10
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