你好,多出的成本发票可以先入工程施工—合同成本 ,等第二次结算收入,再转到主营业务成本,借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本

老师,第一次做建筑行业账务,今天接到会计交给我的工程项目开工单,说是让根据这个单子做账,借 应收账款 贷 工程结算,说是等以后竣工结算了工程结算科目再核算是多了还是少了,这样处理对吗? 我们是按照开票金额来确定主营业务收入的,用工程施工来核算项目成本,月底,工程施工转入主营业务成本的。
老师,我们保安公司,一般纳税人,开差额发票,季度结款。我们给保安还是按月结算。我之前每月都正常计提了工资 做分录 借 主营业务成本 劳务成本 贷应付职工薪酬 。但是到我开发票时,我又多做了一个确认成本差额的分录 借 主营业务成本劳务成本 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷 应付职工薪酬(此处的金额和上一个分录一致)。老师我是不是做重复了啊,我想调账,应该怎么改呢
因为2020年第四季度销项金额大,很多成本票没有收回来。在报企业所得税的时候,我账务处理是进行暂估成本。成本票估计得2021年3月左右供货商会开出来。像本年收回成本票是冲暂估,做一个和成本票正确的分录。像这种跨年的应该怎么处理呢?
问一下关于建筑行业的项目的核算?一个项目2023年6月开了这个项目的主营业务收入发票50万,这个项目开出的主营业务收入发票与最终审计结算价是相同的,2023年6月同时发生了一笔材料费10万,取得材料发票10万,入账未付款,剩余480000万的成本发票在2024年2月取得,并入账与付款。问2024年2月取得的成本480000万怎么做账,需要做成本结转吗,财务处理是怎样的?
老师您好:我这个月刚接手一个企业是一般纳税人,主营设备销售和产品设计研发,我看之前会计做的账有一些问题,比如当月确认收入,但是次月才收到进项发票他当月确认了收入次月没有暂估成本,直接在次月收到进项发票时做了入库从库存商品直接结转到了主营业务成本,老师我需要调整吗?
老师我家是2022年时候有盈利,当时见了2万多的企业所得税,2023年到2024跟2025年都是亏损,但是未分配利润有余额,现在股东让分红可以分红么?
财务法规是什么?行政事业单位会计制度是什么?财务软件有哪些?教育系统财务需要做哪些工作?
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请问老师,半牙螺栓和全牙螺栓在写出入单是用什么简写符号表示?
这个题目正确答案到底应该是哪一个?请老师帮忙详细讲解一下
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你好老师 交养老保险按国家的基数百分之60的档去交一个月是975元个人承担多少公司承担多少会计分录怎么给列式
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