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问一下关于建筑行业的项目的核算?一个项目2023年6月开了这个项目的主营业务收入发票50万,这个项目开出的主营业务收入发票与最终审计结算价是相同的,2023年6月同时发生了一笔材料费10万,取得材料发票10万,入账未付款,剩余480000万的成本发票在2024年2月取得,并入账与付款。问2024年2月取得的成本480000万怎么做账,需要做成本结转吗,财务处理是怎样的?

2024-03-12 08:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-12 08:23

你好,2023年的时候,你这48万的没有做账?如果没有做的话,借工程施工,贷应付账款,借以前年度损益调整 贷工程施工。汇算清缴需要纳税调减 但是你这个成本就是58万。

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快账用户7428 追问 2024-03-12 08:28

也就是说2024年2月取得48万的成本发票,并付款,先做一笔会计分录:借:工程施工-某某项目 480000万,贷:银行存款 ,同时2月未需再做一笔这个项目已完工的会计分录:借:以前年度损益调整 贷:工程施工 是这样理解的吗?

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齐红老师 解答 2024-03-12 08:29

对的,是的,是这么做的。

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快账用户7428 追问 2024-03-12 08:30

这个2月的成本48万,需不需要结转主营业务成本了?

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齐红老师 解答 2024-03-12 08:31

你好,这个48万是去年的还是今年的?

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齐红老师 解答 2024-03-12 08:31

去年的我给你做了以前年度损益调整的。

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快账用户7428 追问 2024-03-12 08:32

这个48万的取得的成本发票在今年2月份做账的

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齐红老师 解答 2024-03-12 08:32

我知道是做二月份儿的,它属于哪一年的成本。

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快账用户7428 追问 2024-03-12 08:33

2023年6月开出这个项目的发票

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快账用户7428 追问 2024-03-12 08:33

这块有点不太懂

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齐红老师 解答 2024-03-12 08:35

你好,那就是属于去年的呀,用以前年度损益调整做去年的,不能做今年的主营业务成本,这个明白吗。

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快账用户7428 追问 2024-03-12 08:35

2023年6月开的这个项目发票,并在2023提6月做的主营业务收入?

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快账用户7428 追问 2024-03-12 08:36

老师再问下,这个成本48万做了以前年度损益调整了,那么哪个月的财务报表需要调整呢?

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齐红老师 解答 2024-03-12 08:40

你好不需要调整的。

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齐红老师 解答 2024-03-12 08:40

我说的这个你好像没有看懂,你做汇算清缴的时候,那是一条碱。

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齐红老师 解答 2024-03-12 08:40

做汇算清缴的时候,纳税调减就可以

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快账用户7428 追问 2024-03-12 08:44

也就是说2024年2月取得48万的成本发票,并付款,先做一笔会计分录:借:工程施工-某某项目 480000万,贷:银行存款 ,同时2月未需再做一笔这个项目已完工的会计分录:借:以前年度损益调整 贷:工程施工 然后在2024年5月31日之前做汇算清缴时,再纳税调减是这个意思吗,财务报表不需调整,是吗?

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齐红老师 解答 2024-03-12 08:45

对的,对的,是这么做的。

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你好,2023年的时候,你这48万的没有做账?如果没有做的话,借工程施工,贷应付账款,借以前年度损益调整 贷工程施工。汇算清缴需要纳税调减 但是你这个成本就是58万。
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你好,稍等我这边算一下发给你
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