借应付职工薪酬医疗保险费 借管理费用医疗保险费负数
老师你好,每个月计提医疗保险费的会计分录应该怎么做
老师:去年的管理费用计提多了,今年要怎么冲减,做什么会计分录?如果是上个月管理费用计提多了,这个月要怎么办?
#提问#上个月做账多扣了员工个人承担社保费(医疗保险),也申报了工资薪金个税不用缴纳个税,次月账务处理怎么调整
老师您好,公司新成立的,每个月缴纳五险,请问计提的时候是统称管理费用,社会保险费还是分开医保工伤医疗
请问,上月预提了费用,这个月需要冲回,做,借应付账款,管理费用-负数?
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
老师好,请问我家是小规模自开专票,应交393.21增值税,但是报税软件自动生成393.2差一分钱就等于少交1分钱,怎么办啊!在报表怎么改啊!
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?
每季度结算一次利息为什么下一季度利息还会产生利息呢
老师就是我借管理费用-工资加个税100贷应付职工薪酬100发放时我借应付职工薪酬100贷现金90其他应收款个人部分社保10这个汇算清缴是得扣除个人部分被调增
清税时其他应付款金额较大怎么处理?
老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增
做差额就可以了 对吧
是的对的是的对的。