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比如转帐了,钱转出了,货到了,发票还没收到这个月做的分录是什么

2025-04-13 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-13 13:25

同学,你好 暂估入账 借:库存商品 贷:银行存款

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快账用户9889 追问 2025-04-13 13:34

完整的会计分录。包括次月咋做

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齐红老师 解答 2025-04-13 13:34

同学,你好 之后收到发票,冲暂估,按发票金额做 借:库存商品 负数 贷:银行存款 负数 借:库存商品 贷:银行存款

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快账用户9889 追问 2025-04-13 13:37

那暂估成本有差异的话,需要调整嘛

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齐红老师 解答 2025-04-13 13:38

同学你好 没有跨年不要紧

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快账用户9889 追问 2025-04-13 13:41

跨年了咋办

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齐红老师 解答 2025-04-13 13:43

同学,你好 没有结转成本不要紧,如果结转了,要考虑是否要纳税调整

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快账用户9889 追问 2025-04-13 13:44

那没有发票,我这个季度结转成本了,也没关系的吧

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齐红老师 解答 2025-04-13 13:44

同学,你好 没关系,汇算清缴前回来就行

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同学,你好 暂估入账 借:库存商品 贷:银行存款
2025-04-13
你好,这是一笔什么钱?
2023-12-05
那你首先按照你实际的成本,暂估成本处理,后面收到发票就可以了。付款的话就是借预付账款贷银行存款,然后结转成本,借主营业务成本贷预付账款。
2021-07-14
你好,这个月发票没到,钱付出去了 借:预付账款,贷:银行存款 下个月收到票 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-09-05
同学你好,进项的分录是如何做的?
2021-06-24
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