可以的,可以做进来的。
老师,您好!小规模纳税人,17年收到300万的发票已入账,对方公司又把发票作废了,我们后来找不到对方公司,我们现在怎么调账?只能按照2017年的企业所得税来补税吗?
老师您好,我公司是个转企,现在是一般纳税人,当时还是个体户时候,有笔交易我们给对方开的手工发票,对方一直没给我们打款,直到上个月打了款进来,时隔10来年,当时是个体户也没有建账,也找不到发票和报表,请问给我们转进来的这笔款该怎么入账
老师您好,我们去年在对方公司购买了一台二手汽车,当时只有二手车市场开的机动车大票入账,现在对方公司交来13%的专用发票,我们是一般纳税人,应该怎么做账呢
老师您好,请问一下: 我公司2018年开出一张发票给对方单位,后来这个项目不通过取消了,对方2018年的时候就把发票联退回来了,但我司以前的财务没有做红冲处理,所以导致这笔账一直挂着,现在应该怎么处理呢?
往年一个学校在我们这买了东西,但是对方要求不开票,直接对公转钱到了公司账户上,当时入账到了应收账款,现在这笔钱一直挂在应收账款贷方,怎么办?怎么调整过来?2020年发生的
老师您好,小规模纳税人出租非住宅,租金全年25万元,开了5%的普票,租金一次性收到,增值税如何申报?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
可是入进来就涉及到借库存商品贷应付账款,但是库存商品发票附件是23年的发票,这后台监控,原来我们也进行了暂估也调整了,这能不能有毛病啊
对应的销售收入是几月份确认的?
那就不知道了,我们这个销售都乱了,他是销售眼镜商店,不一定啥时候进的那一批就卖了呀。当时管领导要,领导也没告诉我开回来,所以也不知道这发票啊
当期的销售和当期的成本是根本对不上的,我们进的眼镜有可能两年卖一次,也许当月就卖,都不匹配了,那是头几年的了 因为结转成本的时候。也没。按明细那么准确的阶段,因为来的票据和销售的都是模糊的
你这样存货增加 和你实际库存一致吗
需要查下 之前的销售明细
老师实际上库存都不知道有多少也没盘点过,因为它是一个个人的一个小商店
销售明细是没有办法查的,他就现在往外卖一个眼镜就写一副眼镜500元或者是眼镜价300元,根本你不知道这个眼镜具体是谁家或者具体是哪一款,进货的时候也就写眼镜或者是眼镜架,100付200付,出货的时候就写眼镜眼镜架,具体对不了,何况跟他的往来更搭不上往来有很多家
那你现在只能做这一步,其他的做不了
老师我刚才查了一下这个发票是那种开具的纸质的,应该是邮过来,但是我也没收到,还有。他这个发票现在在网上下载下载不了,打印也打印不了。体现的是未入账,未下载这种情况下,我这个发票能入账吗
你好,你得问销售方,让销售方那边给你开过来。
老师您好,23年的写的增值税电子普通发票,怎么能给他打印出来呀
你好,你看下他是不是开票盘里面开出来的?如果是的话,联系销售方,让对方给你发过来。发电子版的。当时发的是手机短信或者是邮箱里面都行。在电子税务局里面没法打印。