你好,当时借固定资产贷银行存款,这么做的吗?
老师您好:2019年2月份在别的公司买二手车一辆,对方在二手车交易市场开具的二手车销售发票,我们公司现在准备卖了这辆车,我们怎么开具发票?
老师你好,想问下我单位非二手车公司之前购买了一台汽车,已抵扣进项。作为固定资产了。现在将汽车出售了。已经给购买方机动车二手车统一发票了。还需要给对方开具增值税专用发票,对方才能抵扣进项税是吗?我们在家自行就能开具13%专票吗?
老师您好,我们公司现在从二手车市场购买了一辆二手车,购车款是打到二手车行的法人账上,发票开具是卖方是原车主的名字,这样可以吗?
老师您好,我们去年在对方公司购买了一台二手汽车,当时只有二手车市场开的机动车大票入账,现在对方公司交来13%的专用发票,我们是一般纳税人,应该怎么做账呢
老师,我们公司是一般纳税人,去年购进二手车,对方就开了二手机动车发票,没有紧张,可以抵扣,那我们现在要卖掉这个车子,是按13个点开发票还是3个点呢
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
是的是的
借应交税费、应交增值税进项贷、固定资产之前的折旧需要红冲。
之前的固定资产折旧需要全额冲红吗,假如发票是这个月到的,是要从下个月开始重新折旧吗
不用全部红冲的,你只红冲多折旧的那一部分就行。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。