你好,麻烦问一下是什么情况让补的所得税?
昨天专管员说税负率偏低需要补缴19年企业所得税款税款,汇算清缴申报表上直接调减了主营业务成本,账务上怎么处理
请问老师,税局让将企业所得税年报调增了收入和成本后,不用补税,会计上需要怎么处理
去年有张成本票,税务局这个月让我们踢出来,调整去年的年报,要求补交企业所得税,账务怎么处理?马上就是第三季度所得税申报了,企业所得税申报表怎么填?
年后税务局让补交了22年所得税6000元,账面上22年的还需要调整吗?
老师,请问税务局让我们自查所得税,成本票不够,现在在写自查报告,自查报告上要写补税金额,请问需要写上滞纳金吗?
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
具体没说,应该是税负达不到
至于有没有虚开,目前我还不清楚
如果是这个原因导致,那么财务账就需要一同调整,可以适当报一些无票收入。