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我们公司,2024年11月回来了一个发票,固定资产来的,已计提折旧几个月了,2025年3月份发现这个发票重开了,然后冲红了,这个账务应该怎么处理啊?是新企业,还未投产的。

2025-04-10 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-10 09:15

你好,这个要看你当时折旧的时候是怎么做的? 做红字凭证冲减

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快账用户4589 追问 2025-04-10 09:21

就是具体借贷怎样

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齐红老师 解答 2025-04-10 09:31

你好,你之前折旧的时候是怎么做的凭证?

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相关问题讨论
你好,这个要看你当时折旧的时候是怎么做的? 做红字凭证冲减
2025-04-10
你好!金额有变动吗?
2022-04-09
12月购入的就是一月开始折旧 当月购入次月开始折旧
2024-01-09
你好,之前的分录不变,金额是负数,你红冲就行。
2020-12-18
同学你好 对的,全部红冲就行了,卡片做变动处理
2021-01-06
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