您好,15646.02%2B15998.53=31644.55小于34956.47为3311.92 ,借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)3311.92 贷:应交税费——未交增值税 3311.92
老师 假如这月销项税额5万 进项税额3万 红冲发票税额1万 月末结转税金 分录怎么写
没有认证进项也没有销项,红冲了一部分以前的销项,月末怎么做增值税处理?写下分录谢谢
老师你好!21年有进项税额留抵税额1800.42,今年5月份收到进项税额发票46800.78,销项税额发票41627.02,请问老师,抵扣后进项税额有余额,具体分录怎么做?
冲减红字发票,分录怎么写,涉及进项税的。
以前年度的进项别人红冲了 ,进项税额转出,分录怎么做
老师,我这边是购买方,然后销售方通知有涉及退货需要我这边开红字通知单,但我在提交时显示该张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲。联系对方会计说是我这边没有勾选,这种情况应该怎么处理呢
制造面条的公司销售挂面,税率是9%还是13%
老师,外账不是看综合收入利润吗,也要按项目设置辅助核算吗
前期年度有亏损,但是在报企业所得税季度报表的时候,又要交税,是为什么,怎么处理
企业通过公益单位捐赠给公益事业的固定资产用交企业所得税吗?
老师,涉及生产的账,结账前是不是要把制造费用结转过来再结转损益?
老师,公司买了辆二手汽车,保险公司让补了20多元交强险,是入营业外支出吗?
有限责任公司一定要给员工买社保吗
外购的商品作为福利费给员工,是计入福利费还是非货币性福利?
老师,请问小规模纳税人去年开业有点收入,今年暂时没有业务,如果半年没业务,持续0申报的话,老板又不想注销,会不会税务局要求注销或者需要注意什么?
红冲以前的发票怎么做
15332.53对方红冲
15998.53怎么做分录
您好,借:原材料等 15998.53 代:进项税转出 15998.53
等下个月留底税额怎么做分录?
您好,下面第一个分录。我框出来 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)