中午好呀,商品损耗 合适,一看这个科目就明白是啥情况 了
老师你好,我们公司是做项目工程的,就是人脸识别之类,直接购买的商品和材料,我看见以前的财务,是借:主营业务成本,贷:银行或者现金。因为购买的商品和材料配件是直接用在工程里面的。没有库存在仓库。还有购买商品和材料时,或者商品发生损坏退回给厂家时发生的运费都是直接计入主营业务成本吗?还有一个问题就是有些商品购买了,放在仓库里面的。没有领出去用,月末不用结转吧?谢谢老师
一个国内公司,一个香港公司, 国内公司卖货给香港公司, 这两个公司需要合并报表, 1、 我是不是要把国内的主营业务收入和香港公司的采购商品对冲? 2、国内的 应收账款和 香港的应付账款对冲? 3、如果国内的有结转应收账款的汇兑损益, 我对冲 香港应付账款时, 国内的汇兑损益 是不是也要对冲? 4、国内已结转的主营业务成本 要和香港的什么科目对冲? (已回答过这个问题的老师,麻烦不要回答,谢谢您)
求经验丰富老师回答,谢谢! 我想问下,我前面的会计走了好久了,没有人交接,他结转的主营业务成本一般能从哪里来?正常的是有成本核算表的,但是我每一个文件都看了,没找着 我找到了他计算结转原材料到库存商品的,用的当月的销售单价,应该是不对的吧? 主要是想问下有什么思路,这个数据除了出库数量*成本单价,还有没有别的计算方法 前面的会计走了一年,联系不上,整年的凭证都没有一个附件,我只能根据电脑储存资料来做
老师你好,我想问一下就是说嗯我们公司就是进货卖货嘛,进货了之后就是库存商品,嗯,等到卖出去的时候是不是就转成主营业务成本,不管你这个款收没收回来,只要你卖出去给对方开了发票是不是就得结转呀?
老师,想请教下你,我们有个公司现在注册资本是5000万,之前公司运营的时候账户有一千多万,现在想要注册资本减到500万可以吗?现在公司的情况是有几个官司账户也被封住了?会有什么影响吗?
老师我们公司月末在看电费发票做账缴费,这时电费账户里有余额2元发票开的是含有这两元的发票,但缴费时比发票少了两元,这两元要怎样做账
老师,我们是合作社的。假如别人给我们的项目100万。我们要开100万的发票给他。他才会把100万钱打给我,假如他暂时打了10万块钱给我们怎么做?账,还有在给他服务的过程中,我们要发生人工,买物资。还有领用材料的科目怎么写?,谢谢老师回答。
社保年报填报,缴费基数,都填7000就可以吧。这些基数都是0.7万圆吧
老师作为出纳银行承兑,商业承兑,如何登记?
这一题为什么不是用160×60%/240+160
小微企业已经计提1%增值税,但季度减免按3%,怎么做账务处理
2024年应付账款暂估,瞎估估,现在要汇缴,怎么办?分录怎么冲掉,我以前写的借库存商品,贷应付账款暂估,库存商品用掉了,现在跨年分录怎么写?汇缴怎么处理
你好,别的客户用我们公司名义报关 退税13个点 给我们2-3个点作为代报关服务费, 剩下的给他 但是货款不是按合同金额打 是扣掉应给他的点数 然后把钱打到我们美金账户 这样操作有风险吗 ?对方意思是说有人专门做这个,这样操作可行吗
2024年应付账款暂估,瞎估估,现在要汇缴,怎么办?分录怎么冲掉
哈哈,老师2月份我写成商品进价成本啦,我还是把2月份的改一下吧,哈哈,这个比较明显
哦哦,直接改科目名称就可以啦,不用添加科目
老师,直接改名字的话这个商品进价成本在其他地方好像也用过了
哦哦,那就添加一个科目
老师,查到3月份整月调货的数据了,但是里面看到调货的从两个超市掉到总仓有腊肉的数据,我不清楚这个调货包含腊肉的数据我们上次做的时候有没有做进去过,唉,哈哈
哦哦,我记得是写过分录的,
老师,您看下这个最右边备注里面写的炕腊肉,这是从御景转货到总部的单子,我们之前把炕腊肉的写成总数的,这个单子里备注写的炕腊肉,我做库存商品转货的时候不要把写有炕腊肉的数据写进来是吧
哦哦,这个调拨我们写过分录了
老师,系统里看到从总仓调货到两个超市的数据刚好和老师您分录最后两个数据一样,应该是小伙出库了腊肉,那么这两个数据的单子我就不做账了是吧
是的是的,那不用做分录了