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老师,公司3年前做的项目,我们给对方多开了几十万的发票,项目早就完工,现在对方说要冲红,我们应该怎么处理?

2025-03-31 20:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-31 20:03

你好,专票还是普通发票?对方认证了嘛

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快账用户8143 追问 2025-03-31 20:16

是专票,他能冲红是不是还没认证,如果认证了能不能冲,会不会引起税局稽查?

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快账用户8143 追问 2025-03-31 20:17

如果没有认证怎么操作?

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齐红老师 解答 2025-03-31 20:18

这样的话,你需要全部红冲,然后再重新给他开实际业务的,不怕查。 一般金额大的税务局总会问起来的。

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快账用户8143 追问 2025-03-31 20:18

请问如果没有认证怎么操作?

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齐红老师 解答 2025-03-31 20:25

你们自己开红字确认单,然后再开红字发票。开全部的,然后再重新开正确的。

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你好,专票还是普通发票?对方认证了嘛
2025-03-31
您好,确实是多开的,我们得更正申报当年12月增值税申报表,4季度 所得税申报表,年报还有所得税汇缴申报表,我们在成本是多列了,要补增值税,附加税,还有滞纳金,跟对方协议 我们购买材料开发票给他们,
2025-03-31
你好,如果是专票的话是要开红字信息表,然后再开红字发票。这个确实是有风险的。
2025-04-01
那个需要对方发起红字确认单,你们才能红冲,可以红冲的
2024-12-02
你好,对方冲红是退回么
2024-07-30
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