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老师我刚接了一家一般纳税人物业公司,他的帐之前一直在记账公司,公司是下月15号发当月工资,可应付职工薪酬科目余额为0,细查发现3月15号发完2月工资,拿到银行流水后记账公司做的却是计提3月工资发放3月工资的分录,公司设立初期的凭证和账簿找不到,在能找到的凭证和报表里应付职工薪酬一直都是这样做的,4月15号要发3月工资了,我如果按照实际业务出发,借:应付职工薪酬 贷:银行存款那么账上应付职工薪酬借方就会一直挂着一笔,我该怎么调整呢

2025-03-30 18:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-30 18:51

您好,不用调,代账是当月发放当月计提,就是错开了一个月,不是严格的权责发生制,每年都是这样,如果月度工资差异不大的话,也是可以的

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快账用户2099 追问 2025-03-30 19:04

那我接手后该怎么做呢?是该继续按照他之前的做,还是按照正确的做,每个月90多万的工资,我如果按照正确的做那么账上挂的借方金额怎么办呀

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齐红老师 解答 2025-03-30 19:06

您好,就是有一个月利润不好看,工资有2个月的,要改动总有这个的波动

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快账用户2099 追问 2025-03-30 19:37

老师那么这个月开始我还是按照实际情况去做凭证,该挂帐就挂帐是这个意思吧,一切以实际发生为准

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齐红老师 解答 2025-03-30 19:40

您好,是的,我们按权责发生制来

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快账用户2099 追问 2025-03-30 20:26

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2025-03-30 20:28

 祝2025年:愿您所想,皆您所愿!       希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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您 好,上面的分录是没有问题,只是没有按权责发生制记账,客户公司的利润表月度波动比较大
2025-02-10
你好。在支付社保时。借:应付职工薪酬,贷:其他应付款-社保。发工资时借:在建工程,贷:应付职工薪酬。借:应付职工薪酬,贷:银行存款
2025-02-10
你好!这个没关系,什么时候发,什么时候做发放的分录
2020-10-20
如果公司不需要为员工缴纳社保,那么您可以直接冲销之前的应付职工薪酬,并且直接将实际发放金额支付给员工。 但是,需要注意的是,工资表上扣除了个人社保,实际发放金额和之前的工资表不一致,可能会导致一些税务和合规性问题。因此,您需要确保您的做法符合当地劳动法规和税务规定。 首先,您需要了解当地劳动法规对于工资和社保的规定。在某些地区,扣除员工个人社保可能被视为违反了最低工资标准或同工同酬等规定。因此,您需要确保您的做法符合当地法规。 其次,您需要了解当地税务法规对于工资和社保的规定。在某些地区,扣除员工个人社保可能被视为员工的应税收入,因此需要在税务报告中申报并缴纳相应的税款。如果您的做法不符合当地税务规定,可能会导致税务问题。 最后,您需要确保您的做法符合公司政策和员工合同。如果您的公司有明确的工资政策和员工合同,您需要确保您的做法符合这些规定。如果您的做法与公司政策和员工合同不一致,可能会导致法律纠纷和员工不满等问题。 综上所述,您可以冲销之前的应付职工薪酬并直接将实际发放金额支付给员工,但您需要确保您的做法符合当地劳动法规和税务规定以及公司政策和员工合同
2023-11-23
同学你好 对的 是这样做的哦
2022-04-01
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