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在申报企业所得税年度申报: A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 工资 支出账载金额50000元,实际发生额50000元 但2024年电子税务局报的是51000元。差的这1000元是福利费。在25年计提这个福利费1000元,并已发放。 这1000元需要在A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中填写吗?如果填写,填写在哪一行?

在申报企业所得税年度申报:
A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 工资 支出账载金额50000元,实际发生额50000元
但2024年电子税务局报的是51000元。差的这1000元是福利费。在25年计提这个福利费1000元,并已发放。
这1000元需要在A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中填写吗?如果填写,填写在哪一行?
2025-03-30 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-30 16:01

您好,2024年:1,000元福利费尚未实际发生(会计上未计提),不应在2024年申报表中体现。福利费栏(第3行):2024年无实际福利费支出,应填0。 2.2025年:计提并发放的1,000元福利费,应在2025年《A105050表》中填报:第3行职工福利费支出:账载金额:填写1,000元(本年计提数)。实际发生额:填写1,000元(本年实际发放数)。税收金额:按工资薪金总额14%限额计算(需结合企业工资总额判断是否需纳税调增) 3.福利费属于实际发生制,需在计提并发放年度(2025年)申报,不得提前或滞后。

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