借:管理费用-公积金 贷:银行存款
老师,小规模企业本月支付下一季度的房租,相关的会计分录如何写合适?(支付时的、支付之后的会计分录)
老师,小规模纳税人,当月支付的社保公积金要如何做会计分录?
小规模企业增值税年末贷方余额有3万,是否要转入营业外收入?会计分录如何做?
请问小规模企业本月支付A单位服务费1000元,已开发票,计提的话如何做分录?
我公司是一般纳税人,开进来一张废旧型钢的发票,款已付,怎么写会计分录。后期用于租赁出去的
老师,正常药品销毁产生的处置费的会计分录?
老师,药品销毁产生的处置费的会计科目是什么?
老师,请问米粮油经营部可以开办公用品发票吗?这样不正常吧?
来个懂军队审价业务的老师,不了解的老师不要接,供应商报价格方案时是超过合同总价3万是否合适?供应商说这项目实际亏损5万,所以多报了3万
收到员工生育津贴,给她发放时应该怎么做账,收到津贴金额是79946.54元,社保公积金是8683.74元,车位费是6000元还会涉及到工会经费的冲减,但是车位费我们是对公支付的,每个有有分摊费用
老师,支付药品销毁产生的费用怎么入账?
法人名下两个公司,身份切换的时候,只能看见一个公司,另一个公司不显示,另一个公司应该是做过身份变更,现在怎么处理?另一个公司现在要做税务登记?
在去年11月公司管理层租了个人的房子,但当时没有开发票,所以做的借预付账款,贷银行存款,后期确认了使用权资产借使用权资产借租赁负责/未确认融资费用贷租赁负责/租赁为付款,然后每月做计提使用权资产未确认融资费用,每月分摊房租,今年3月份收到了对方代开的房租普通发票,我应该怎么做账
我新接手的帐是一个建筑公司的帐,前任会计,没有设置工程施工项目,前期是项目实际施工人先转入公户中支付材料费用,前任会计把实际施工人转进来的款,列入了其他应付款-某项目专用款,后续支付的材料费也是减少这个科目的余额,借 其他应付款 贷 银行存款,我现在应该怎么调账呢?
老师不需要走应付职工薪酬对吗
不需要走应付职工薪酬,当然通过应付职工薪酬过渡,也可以
标准的分录是什么?
缴公积金 借:应付职工薪酬—公积金(单位部分) 其他应付款(个人部分) 贷:银行存款
计提公积金 借:管理费用/销售费用/制造费用—公积金(单位部分) 贷:应付职工薪酬—公积金