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请问小规模企业本月支付A单位服务费1000元,已开发票,计提的话如何做分录?

2024-07-12 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-12 16:05

您好,这个的话,你说计提增值税?

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快账用户2988 追问 2024-07-12 16:22

是说管理费用的计提,小规模收到对方的票要计提吗

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齐红老师 解答 2024-07-12 16:23

不用,小规模的话,就是价税合计,直接做成本费用的

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快账用户2988 追问 2024-07-12 16:23

意思是小规模企业收到对方的1000元发票,已支付,需要如何做分录

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齐红老师 解答 2024-07-12 16:23

借 管理费用  1000  贷 银行存款 1000  这个

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快账用户2988 追问 2024-07-12 16:28

就是主营业务成本的计提

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齐红老师 解答 2024-07-12 16:28

啥意思?你刚才不是说收到的是费用票吗?

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快账用户2988 追问 2024-07-12 16:35

是支付对方的软件服务费票,应该属于成本,我表达错

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快账用户2988 追问 2024-07-12 16:36

对方给我开软件服务费票,我付给对方1000,这个需要计提吗

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齐红老师 解答 2024-07-12 16:39

对方给你开,你付给对方,那不就是你的费用吗,你不用计提啊,就是支付出去,然后就做费用分录就可以的呀

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快账用户2988 追问 2024-07-12 16:45

明白了,谢谢您!

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齐红老师 解答 2024-07-12 16:52

不客气的,祝您开心

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您好,这个的话,你说计提增值税?
2024-07-12
借管理费用、维修费1000, 应交税费、应交增值税进项300, 贷银行存款
2022-11-08
你好,这种情况待对方开具正确的发票,重新贴回1-3月份的凭证里面即可。
2021-06-08
同学你好 按照实际收的确认收入 2.这个200元有发票吗
2021-10-06
你好这个是收几时,都是之前 的么,借银行3500%2B2000 贷主营业务收入 应交增值税1% 结转成本,借主营业务成本 贷应付账款,付款做借应付账款,贷银行1万
2021-07-13
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