咨询
Q

老师,晚上好。增值税不超30万减免的税,怎么做会计分录啊?记营业外收入吗?

2025-03-27 20:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-27 20:48

对的是的, 借应交税费应交增值税 贷营业外收入

头像
快账用户9995 追问 2025-03-27 20:49

营业外收入后面要挂二级明细吗

头像
快账用户9995 追问 2025-03-27 20:50

免征不是不属于政府补助

免征不是不属于政府补助
头像
齐红老师 解答 2025-03-27 20:53

政府补助或者其他都可以 和企业所得税里面的政府补助不一样

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
对的是的, 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
2025-03-27
如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 1%
2024-04-16
你好,是的,对的,您说的对的。
2023-10-10
现在进入到营业外收入税收前面。
2024-07-11
同学,你好 是的 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:应交税费 贷:营业外收入
2023-10-30
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×