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老师,我公司12月3日签合同购买3台运输车,每台82000元,总价246000元。当天付3台车订金30000元,17日台车尾款216000元。这些分录都会做,现在是收到1台车发票,价税合计82000元,用库存现金支付购置税3628.32元。这样做分录对吗? 收到发票 借固定资产82000+3628.32 贷库存现金3628.32 应付账款82000

2025-03-27 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-27 15:25

你好,分录是正确的,如果是一般纳税人,需要不含税价入固定资产

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快账用户5895 追问 2025-03-27 15:27

我是内账会计,不用吧

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齐红老师 解答 2025-03-27 15:37

你好,如果内账不核算税款,可以不价税分离,全额计入固定资产成本更能准确反映企业为取得该资产所付出的代价。

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快账用户5895 追问 2025-03-27 15:38

嗯,好,明白谢谢!

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齐红老师 解答 2025-03-27 15:41

你好,不客气,祝生活愉快!工作顺利!麻烦给个好评,谢谢!

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你好,分录是正确的,如果是一般纳税人,需要不含税价入固定资产
2025-03-27
借固定资产416000➕36814.16 贷银行存款12000 长期应付款416000-12000➕36814.16 借财务费用手续费贷银行存款2500
2025-03-27
3月份分录(您已给出) 支付购车定金 借:应付账款 40,000元 贷:银行存款 40,000元 4月份分录 1. 支付车款(首付) 借:固定资产(或预付账款,如果发票尚未收到) 229,600元 贷:银行存款 229,600元 2. 支付车辆购置税 借:应交税费(或固定资产,如果购置税直接计入成本) 77,309.74元 贷:库存现金 77,309.74元 3. 收到机动车统一发票 由于发票金额873,600元包括了之前的定金和首付,我们需要先冲销之前的应付账款,并将剩余的金额计入固定资产。 冲销之前的应付账款 借:应付账款 40,000元 贷:固定资产(或预付账款,如果之前计入预付账款) 40,000元 将剩余的车款计入固定资产 借:固定资产 604,000元(873,600元 - 229,600元 - 40,000元) 贷:应付账款(或银行存款,如果车款已全部付清) 604,000元
2024-05-23
您好,你这个预付12万不冲销吗
2023-02-26
借,固定资产和进项税额  552000%2B48849.57 未确认融资费用,差额部分 其他应收款   19200 贷,银行存款   168000%2B15000%2B19200%2B48849.57 长期应付款  欠款总金额  
2020-11-20
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