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您好老师,已经抵扣的原材料进项转出,分录怎么做?

2025-03-26 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-26 08:34

你好,是什么原因要转出?用于员工福利还是什么

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快账用户8262 追问 2025-03-26 11:14

是因为原材料质量问题,单价降价200元,所以要重开发票

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齐红老师 解答 2025-03-26 11:16

你好,这个你应该借,应付账款,贷,原材料,应交税费,应交增值税进项税额转出。

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快账用户8262 追问 2025-03-26 11:58

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-26 11:58

你好,不用客气的了。

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你好,这个应该借,原材料贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
2024-12-10
借:原材料 -100 贷:银行-113应交税费应交增值税进项税额转出13
2024-01-12
同学,你好 借:费用、成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2024-02-28
同学你好,取得对方的红字发票 借,原材料,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数 在申报时填附表二的进项转出;
2021-08-07
您好,如果是对方开红字发票,那就按照入账发票做负数就可以了,不需要进项税额转出
2023-01-13
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