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您好 老师 已经计入进项税额并且已经抵扣 作进项税额转出 怎么做分录

2024-02-28 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-28 10:48

同学,你好 借:费用、成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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同学,你好 借:费用、成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2024-02-28
你好,如果是费用发票,借管理费用等 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-04-15
如果上个月的进项税额已经抵扣并结转,本月不需要再进行进项税额的转出处理。已经结转的进项税额已经在会计处理中得到相应的处理。如果有新的进项税额产生,应按照正常的会计处理流程进行记录和抵扣。
2024-11-12
不是开了负数发票是吧 借管理费用 贷应交税费应交增值税进项转出
2024-03-13
你好,已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出,分录是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 (注意:这个分录的借方,贷方都是负数金额)
2021-08-17
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